2020 年,某企業(yè)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額為 500 萬(wàn)元,其中包含國(guó)債利息收入 10 萬(wàn)元、稅收滯納 金支出 5 萬(wàn)元。該企業(yè)適用的所得稅稅率為 25%。不考慮其他因素,2020 年該企業(yè)確認(rèn)的所 得稅費(fèi)用為 () 萬(wàn)元。 答案解析:企業(yè)的應(yīng)納稅所得額=500-10+5=495 (萬(wàn)元) 。應(yīng)交所得稅=495×25%=123.75 (萬(wàn)元),因?yàn)椴淮嬖谶f延所得稅,所以所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅=123.75 (萬(wàn)元) 。 這道題的答案解析為什么不是(500-5)*25%
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答您好,因?yàn)楦鱾€(gè)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)納稅所得額影響不同,您的做法是錯(cuò)誤的
2022 07/29 11:58
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查看更多- 老師問(wèn)個(gè)賬務(wù)處理,比如企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)總額500萬(wàn)元,企業(yè)所得稅率25%,企業(yè)當(dāng)期計(jì)提了10萬(wàn)元壞賬準(zhǔn)備,無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。 借:所得稅費(fèi)用500*25% 遞延所得稅資產(chǎn)10*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 (500+10)*25%,這個(gè)賬務(wù)處理正確不 316
- 企業(yè)全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額95萬(wàn)元,其中包括國(guó)債利息收入10萬(wàn)元,稅收滯納金10萬(wàn)元,超標(biāo)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)5萬(wàn)元。該企業(yè)的所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)增加10萬(wàn)元,A.本期所得稅費(fèi)用為15萬(wàn)元B.本期所得稅費(fèi)用為25萬(wàn)元C.本期應(yīng)交所得稅為25萬(wàn)元D.本期應(yīng)交所得稅為20萬(wàn)元 128
- 企業(yè)全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額95萬(wàn)元,其中包括國(guó)債利息收入10萬(wàn)元,稅收滯納金10萬(wàn)元,超標(biāo)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)5萬(wàn)元。該企業(yè)的所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)增加10萬(wàn)元。(不定項(xiàng)選擇)A.本期所得稅費(fèi)用為15萬(wàn)元B.本期所得稅費(fèi)用為25萬(wàn)元C.本期應(yīng)交所得稅為25萬(wàn)元D.本期應(yīng)交所得稅為20萬(wàn)元 112
- "本期因固定資產(chǎn)賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)不一致確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 5萬(wàn)元(25-20),即產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異=5/25%=20(萬(wàn)元),所以本期計(jì)算應(yīng)交所得稅時(shí)納稅調(diào)減 20萬(wàn)元,即甲公司 2019年應(yīng)交所得稅=(210-10+20-20)× 25%=50(萬(wàn)元),確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用=25-20=5(萬(wàn)元),甲公司 2019年確認(rèn)的所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅費(fèi)用=50+5=55(萬(wàn)元) 老師,為什么是調(diào)減20萬(wàn)呢,應(yīng)交所得稅=利潤(rùn)總額+遞延所稅資產(chǎn)-遞延所得稅負(fù)債=(210-10+20+20)=60 676
- 某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%,2020年全年共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額556萬(wàn)元,當(dāng)年該企業(yè)確認(rèn)了國(guó)債利息收入20萬(wàn)元發(fā)生稅收滯納金10萬(wàn)元,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬(wàn)元(其中按照稅法規(guī)定允許當(dāng)年稅前扣除11萬(wàn)元)假定不考慮其他因素,該企業(yè)2020年的應(yīng)交所得稅為多少萬(wàn)元? 老師麻煩問(wèn)下這道題怎么做的,麻煩寫(xiě)下過(guò)程,謝謝。 152
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查看更多- 老師,我想咨詢(xún)您一個(gè)問(wèn)題,就是那個(gè)確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)之后的話,比如說(shuō)后面我們又發(fā)生了那種,他可以,從那個(gè)店所得稅資產(chǎn)然后到。嗯,抵繳當(dāng)期當(dāng)期稅款的那種情形的話,我們應(yīng)該怎么樣去做那個(gè)會(huì)計(jì)分錄呢? 22小時(shí)前
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