問題已解決

老師,上月開的 增值稅專票在本月沖紅,本月重新開具了正確發(fā)票,上月開的增值稅發(fā)票在本月已經(jīng)申報(bào),這個(gè)月開具的正確發(fā)票在下月需要申報(bào)嗎?

84784947| 提問時(shí)間:2022 07/29 11:15
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好,你本月重新開具了正數(shù)的發(fā)票,然后呢,你本月又開了負(fù)數(shù)的發(fā)票,它倆相加就是零,那你就填零就可以了,不需要填金額。
2022 07/29 11:17
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