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你好,我固定資產處理,填報增值稅報表的時候是僅在貨物那里的,那我報表那邊的收入和增值稅的收入對不上啊

84784976| 提問時間:2022 07/27 14:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的似的,會出現(xiàn)不一致的。
2022 07/27 14:48
84784976
2022 07/27 14:49
那不一致,稅務局不肯呀
84784976
2022 07/27 14:49
他現(xiàn)在我增值稅的報表跟財務報表對不上,要營業(yè)執(zhí)照注銷,稅務局叫我一定要改一樣,怎么弄啊?
郭老師
2022 07/27 14:50
借銀行存款貸固定資產清理,你把這個分錄修改一下,借銀行存款貸其他業(yè)務收入做這個。
84784976
2022 07/27 14:53
那另外的呢?
郭老師
2022 07/27 14:56
之前你把固定資產清理余額結轉到哪個科目地,你需要調整一下,比如之前是借營業(yè)外支出,貸固定資產清理,這個修改一下,根據(jù)你固定資產清理的余額來結轉。
郭老師
2022 07/27 14:57
借固定資產清理 累計折舊 貸,固定資產 借銀行存款 貸其他業(yè)務收入 應交稅費 借營業(yè)外支出貸固定資產清理完整的是這個。
84784976
2022 07/27 15:00
那我是不是可以其他業(yè)務收入加上營業(yè)外支出那里也加上,這樣子利潤就對上了??
郭老師
2022 07/27 15:01
你好 是的是這么做的。
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