問(wèn)題已解決
老師,你好!我們是非營(yíng)里組織校企合作的中專學(xué)校,出資人購(gòu)買一批辦公桌椅話費(fèi)5000元,但是讓對(duì)方開(kāi)票2萬(wàn)元,出納從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款2萬(wàn),當(dāng)天對(duì)方又把15000打到了出資人的個(gè)人賬戶,請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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速問(wèn)速答你好,借固定資產(chǎn)貸,銀行存款2萬(wàn)。
2022 07/27 09:01
84785043
2022 07/27 11:04
外賬這樣做分錄,那我內(nèi)賬怎么記錄啊
李霞老師
2022 07/27 11:08
以后你內(nèi)賬的話,你這個(gè)個(gè)人賬戶,如果說(shuō)也在憑證上進(jìn)行處理的話,那你就借固定資產(chǎn)5000,借庫(kù)存現(xiàn)金15000,貸銀行存款2萬(wàn)。
84785043
2022 07/27 16:27
提問(wèn),購(gòu)買的固定資產(chǎn)用個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)款,但是需要做到外賬,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
李霞老師
2022 07/27 16:28
你好,你就借固定資產(chǎn)貸,其他應(yīng)付款個(gè)人的名字。
84785043
2022 07/27 16:57
最后怎么把往來(lái)沖掉啊?
李霞老師
2022 07/27 17:14
后期你們法人往基本戶轉(zhuǎn)款的時(shí)候就沖掉了。
84785043
2022 07/27 22:30
那沖掉的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
李霞老師
2022 07/28 08:23
借其他應(yīng)付款貸銀行存款。應(yīng)該是你們公司往法人賬戶轉(zhuǎn)錢的時(shí)候,因?yàn)橐婚_(kāi)始是這個(gè)個(gè)人墊的款,所以后期公司要還給這個(gè)人。
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