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老師好, 應(yīng)收賬款有期初,本月有收回款項(xiàng),還有剩余未收款項(xiàng),沒有壞賬準(zhǔn)備,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款的期末余額怎么填列

84784990| 提問時(shí)間:2022 07/23 17:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款的期末余額=應(yīng)收賬款期初-本月收回款項(xiàng)
2022 07/23 17:13
84784990
2022 07/24 08:28
那本月增加的呢
bamboo老師
2022 07/24 08:55
您前面沒有說本期有應(yīng)收賬款增加 所以沒有給您寫
bamboo老師
2022 07/24 08:55
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款的期末余額=應(yīng)收賬款期初余額+本期借方發(fā)生額-本月貸方收回款項(xiàng)
84784990
2022 07/24 09:31
這個(gè)期初是上月月末結(jié)余的對(duì)嗎
bamboo老師
2022 07/24 09:33
這個(gè)期初是上月月末結(jié)余的 對(duì)的
84784990
2022 07/24 09:35
我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,我就是這樣計(jì)算的。但是不平的原因就是因?yàn)槲捶峙涞睦麧?rùn)和應(yīng)收賬款的金額的調(diào)整
bamboo老師
2022 07/24 11:14
未分配的利潤(rùn)和應(yīng)收賬款的金額的調(diào)整? 請(qǐng)問科目余額表平的么應(yīng)收賬款做了什么調(diào)整
84784990
2022 07/24 11:19
就是我如果未分配利潤(rùn)是本年利潤(rùn)的貸方直接結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)收的本月借方合計(jì)減去本月貸方合計(jì)。這樣的話這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表就是平的。但是如果利潤(rùn)分配是本年利潤(rùn)的貸方減去借方的余額填的,應(yīng)收賬款的余額是按期初加本月借方減去本月貸方的余額填的話就是不平的。差額就是應(yīng)收
84784990
2022 07/24 11:20
科目表平的n
84784990
2022 07/24 12:20
按照標(biāo)準(zhǔn)的公式計(jì)算的話就是多了備用的金額和應(yīng)收賬的期初
bamboo老師
2022 07/24 12:51
把您科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表截圖我看看
84784990
2022 07/24 13:18
就是這個(gè)
bamboo老師
2022 07/24 15:19
您科目余額都是借方 只有5個(gè)科目余額?
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