問題已解決
老師,我是青島的,在線申報(bào)出口退稅,為啥我錄入完,成交方式CIF,生成的匯總表還是總價(jià)呢?
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速問速答同學(xué)你好
按照FOB來錄入吧
2022 07/21 13:36
84784973
2022 07/21 13:37
老師 我報(bào)關(guān)單上是CIF啊
樸老師
2022 07/21 13:38
換算成FOB就可以了哦
84784973
2022 07/21 13:49
老師 出口退稅會(huì)和進(jìn)項(xiàng)稅比較嗎?哪個(gè)數(shù)小退哪個(gè)?是這意思嗎?
樸老師
2022 07/21 13:59
同學(xué)你好
對(duì)的
是這個(gè)意思的
84784973
2022 07/21 14:01
可是我錄入的時(shí)候沒有錄入進(jìn)項(xiàng)稅額的地方啊
樸老師
2022 07/21 14:08
同學(xué)你好
你進(jìn)項(xiàng)不是附表二勾選退稅的嗎
84784973
2022 07/21 14:11
那我進(jìn)項(xiàng)1.8萬 退2萬的話 按照1.8萬退稅 是這意思吧?
84784973
2022 07/21 14:12
您說的這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)是留抵還是對(duì)應(yīng)出口商品的進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
樸老師
2022 07/21 14:16
同學(xué)你好
這個(gè)出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)
平臺(tái)勾選之后填寫附表二
84784973
2022 07/21 14:19
一樣的話,那我直接不退稅,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不轉(zhuǎn)出,這樣可以吧?
樸老師
2022 07/21 14:27
同學(xué)你好
這個(gè)視同銷售的話可以
84784973
2022 07/21 14:43
老師 我是退稅 征稅率9退稅率是9 ,不存在不能抵扣免抵稅額 不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 直接退稅 是這樣嗎?
樸老師
2022 07/21 14:51
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84784973
2022 07/21 14:54
這跟出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額有啥關(guān)系呢?
樸老師
2022 07/21 14:58
同學(xué)你好
這個(gè)如果是生產(chǎn)型沒關(guān)系
84784973
2022 07/21 14:59
我是生產(chǎn)型企業(yè) 但是這一筆是購進(jìn)直接售出的
樸老師
2022 07/21 15:08
?:賬務(wù)處理如下:
1、購入貨物及接受應(yīng)稅勞務(wù)時(shí),按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)/原材料/管理費(fèi)用/制造費(fèi)用等
?貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等。
2、出口貨物
借:銀行存款/應(yīng)收賬款等
?貸:主營業(yè)務(wù)收入
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
? 貸:庫存商品。
3、計(jì)算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額、當(dāng)期免抵退稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額。賬務(wù)處理如下:
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額)
? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額)
? ?主營業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)
? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額)
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)。
4、收到出口退稅款
借:銀行存款
? 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。
84784973
2022 07/21 15:39
老師 這個(gè)出口退稅我不退 這算我繳納的稅款嗎?
樸老師
2022 07/21 15:43
同學(xué)你好
嗯
這個(gè)算的哦
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