問題已解決
老師,去年我公司錄用失業(yè)人員,增值稅按減免申報了,附加稅沒有按減免后的數(shù)據(jù)申報,現(xiàn)稅局要我們申請附加稅退稅,怎么操作呢
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選擇“我要辦稅”,進(jìn)入“一般退(抵)稅管理”,再選擇“附加稅退抵稅”,辦理退稅事項(xiàng)。
2022 07/18 10:59
84785033
2022 07/18 11:00
不需要更正申報嗎
84785033
2022 07/18 11:07
比如之前增值稅1000元,按錄用失業(yè)人員減免500按500來申報增值稅,但是附加稅還是按照1000來報,這個不需要更正申報退稅嗎
王超老師
2022 07/18 11:30
不需要的,這個是你當(dāng)時多繳納的
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