問題已解決
請教一個增值稅申報的問題:我們上季度紅沖了一筆1%的專票,(銷售額是-19801.98,稅-198.02),申報時,要在減征額里填寫不含稅價乘以2%(-396.04)么
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答嗯嗯,就是那樣處理的哈
2022 07/15 11:46
84784964
2022 07/15 13:51
但是我填寫負數(shù)后,系統(tǒng)自動就變成正數(shù)了 而且,最后都沒能通過
家權(quán)老師
2022 07/15 14:32
你看一下提示,你的金額個提示的數(shù)據(jù)都不同哈
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