問題已解決
老師您好,我三月份開了一張加工費的發(fā)票,報增值稅的時候,在銷售勞務(wù)這一欄填寫呢,六月份又沖回三月份開的這張加工費發(fā)票了,又重新開了,現(xiàn)在我報增值稅,銷售勞務(wù)這一欄還是填這個月從新開的這張發(fā)票的金額嗎?要是填寫這個月從新開的這張發(fā)票的金額的話,那銷售勞務(wù)累計金額是不是多計了?
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速問速答同學(xué)你好,應(yīng)該是你這種重新開的藍(lán)字發(fā)票減掉紅沖的金額
2022 07/14 22:10
84785042
2022 07/15 06:39
那重新開的籃字發(fā)票比紅沖的金額小,本月銷售勞務(wù)這一欄是不是填負(fù)數(shù)?
劉瓊老師
2022 07/15 06:47
負(fù)數(shù)的話,如果可以比對用通過就可以自己申報。如果不可以就要寫個說明讓前臺給你提交
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