問題已解決
點(diǎn)子,咨詢個(gè)問題,我三月份開了一張加工費(fèi)的發(fā)票,報(bào)增值稅的時(shí)候,在銷售勞務(wù)這一欄填寫呢,六月份又沖回三月份開的這張加工費(fèi)發(fā)票了,又重新開了,現(xiàn)在我報(bào)增值稅,銷售勞務(wù)這一欄還是填這個(gè)月從新開的這張發(fā)票的金額嗎?如果填寫這個(gè)月從新開的這張發(fā)票的金額的話,那銷售勞務(wù)累計(jì)金額是不是多累計(jì)了?
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速問速答同學(xué)你好,應(yīng)該是你這種重新開的藍(lán)字發(fā)票減掉紅沖的金額
2022 07/14 22:11
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