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老師好!請問月末生產(chǎn)成本貸方有余額,該如何進行賬務處理
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速問速答1.
結(jié)轉(zhuǎn)制造費用,期末計算成本之前將制造費用余額全部轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,分錄為: 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用
2.
結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本,將完工產(chǎn)品負擔的生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出,分錄為: 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本
3.
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,將銷售出去的產(chǎn)品的庫存成本結(jié)轉(zhuǎn),分錄為: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
4.
以上所有完畢之后,月末結(jié)轉(zhuǎn),先結(jié)轉(zhuǎn)收入類,分錄為: 借:主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入/營業(yè)外收入 貸:本年利潤
2022 07/13 14:47
84785009
2022 07/13 14:52
結(jié)轉(zhuǎn)完后貸方有余額,怎么操作
樸老師
2022 07/13 14:56
同學你好
這個沒事的
84785009
2022 07/13 15:28
不需要紅沖嗎
樸老師
2022 07/13 15:33
除非多做了才需要紅沖
84785009
2022 07/13 16:14
老師,那像這種情況的話該怎么做賬才能讓貸方?jīng)]有余額呢?
84785009
2022 07/13 16:17
是損益結(jié)轉(zhuǎn)完后貸方有余額,成本類科目月末不是應該沒有余額嗎?
樸老師
2022 07/13 16:24
同學你好
沖減了就可以的
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