問題已解決

老師,請教下:收到一條這個信息:“”您(單位)辦理的《外埠納稅人經(jīng)營地報驗登記》已辦結(jié),請使用(賬號:**********、密碼:*****)辦理報驗戶相關(guān)事宜!”。這是要辦理什么相關(guān)事宜?

84784974| 提問時間:2022 07/13 13:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 就是讓你報驗預(yù)繳
2022 07/13 13:59
84784974
2022 07/13 14:30
哦,只要預(yù)繳稅款就好?
樸老師
2022 07/13 14:40
同學(xué)你好 對的 要預(yù)繳的
84784974
2022 07/13 15:12
那扣繳預(yù)繳的稅款可以用什么方式呢?
樸老師
2022 07/13 15:17
同學(xué)你好 是增值稅的嗎
84784974
2022 07/13 15:39
預(yù)繳所有的稅款,不光只有增值稅吧?
樸老師
2022 07/13 15:43
?預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 當(dāng)月的銷項-進(jìn)項,最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣達(dá)到抵消的效果。 計提加計抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
84784974
2022 07/13 16:12
那扣繳預(yù)繳的稅款可以用什么方式呢?我想問的是可以現(xiàn)金支付?個人銀行轉(zhuǎn)賬還是公戶轉(zhuǎn)賬?
樸老師
2022 07/13 16:19
繳納稅款現(xiàn)在常見的方式就是通過三方協(xié)議申報扣繳稅款。 比如繳納企業(yè)所得稅的分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅, 貸:銀行存款。 比如繳納附加稅的分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅, 貸:銀行存款。
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