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老師我是小規(guī)模納稅人,4到6月開了免稅普票25萬,申報時怎么填寫

84784947| 提問時間:2022 07/12 19:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
在第十欄填寫25萬就可以的。
2022 07/12 19:34
84784947
2022 07/12 19:36
10欄數(shù)字填不進(jìn)去
郭老師
2022 07/12 19:36
你好,你是個體戶嗎?如果是的話在第11欄里面。
84784947
2022 07/12 19:46
是個體,11欄我填的但跳出提示說已達(dá)起征點,這欄是沒有數(shù)字的,申報么提示失敗
郭老師
2022 07/12 19:51
你好,你是不是有一個核定銷售額?
84784947
2022 07/12 20:09
老師是那個紅沖了一份5000元發(fā)票的問題,那票是4月紅沖的1%的稅這個怎么填,變成退稅了
郭老師
2022 07/12 20:17
普票的嗎 是的話普票的金額合計在10欄
84784947
2022 07/12 20:22
是1%的專票
84784947
2022 07/12 20:25
老師現(xiàn)在沒有1%,申報完后是退3%的稅這樣對嗎
郭老師
2022 07/12 20:27
不可以的,你得去稅務(wù)局申報。第一,列第一行、第三行填寫你的1%的專票負(fù)數(shù),然后減免的2%的主表應(yīng)納稅減征額。還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實際抵扣金額負(fù)數(shù)
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