問(wèn)題已解決

稅務(wù)上的應(yīng)交稅費(fèi)和企業(yè)做賬應(yīng)交稅費(fèi)不一致要緊嗎,怎么調(diào)整呢。

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/12 13:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,要緊 需要查明原因,才知道具體該如何調(diào)整的?
2022 07/12 13:56
84784954
2022 07/12 14:01
不一致是因?yàn)榈挚勐?lián)沒(méi)有完全認(rèn)證,不想形成留抵稅額,發(fā)票聯(lián)又全部做了成本,形成了應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額。
鄒老師
2022 07/12 14:02
你好,發(fā)票聯(lián)全部做了成本,那就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額才是啊?
84784954
2022 07/12 14:04
麻煩你思考一下,抵扣聯(lián)沒(méi)有抵扣,發(fā)票聯(lián)做了成本。不是整張面額做了成本。
鄒老師
2022 07/12 14:08
你好,抵扣聯(lián)沒(méi)有抵扣,就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額,那賬面也不應(yīng)當(dāng)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額核算啊
84784954
2022 07/12 14:14
那當(dāng)月的發(fā)票聯(lián)不做賬嗎?做不做成本呢,整張面額全部做成本嗎?
鄒老師
2022 07/12 14:15
你好,抵扣聯(lián)沒(méi)有抵扣,發(fā)票聯(lián)這樣做賬 借:庫(kù)存商品或原材料??,??貸:應(yīng)付賬款等科目
84784954
2022 07/12 14:20
那如果發(fā)票一直拖著沒(méi)抵扣認(rèn)證,影響了當(dāng)期的成本呀。這個(gè)不需要調(diào)整嗎?
鄒老師
2022 07/12 14:20
你好,你入賬的金額是不含稅金額,不影響成本的結(jié)轉(zhuǎn)啊?
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