問題已解決

你好老師我這邊上期留抵做了無票收入,那增值稅留抵稅額這個科目的余額該如何做分錄沖減??

84785045| 提問時間:2022 07/12 11:40
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,喪尸留底在哪個科目里面的?
2022 07/12 11:41
84785045
2022 07/12 11:42
在增值稅留底里
郭老師
2022 07/12 11:44
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 無票收入 需要抵扣的時候 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅留抵稅額
84785045
2022 07/12 11:45
那就是暫時不管,要扣稅的時候做就可以嗎?
郭老師
2022 07/12 11:46
可以的,可以這么做。
84785045
2022 07/12 11:48
好的呢!謝謝您
郭老師
2022 07/12 11:49
不用客氣,工作順利
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~