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4月付房租水電租金,物業(yè)費,5月的時候收到發(fā)票,還是專票,怎么做賬? 4月做預付還是直接做費用,收到發(fā)票的時候怎么做?

84785007| 提問時間:2022 07/11 17:05
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,4月份做預付賬款 5月份做到費用的
2022 07/11 17:05
84785007
2022 07/11 17:06
費用的摘要就寫了4月租金
84785007
2022 07/11 17:07
有一家,租金發(fā)票從4月拖到這個月,我都做預付?這跟權責發(fā)生制向違背吧
冉老師
2022 07/11 17:10
有一家,租金發(fā)票從4月拖到這個月,我都做預付?這跟權責發(fā)生制向違背吧 如果預付幾個月的話 借預付賬款 管理費用 貸銀行存款
84785007
2022 07/11 17:11
我們是按月付的,對方拖發(fā)票而已
84785007
2022 07/11 17:12
現(xiàn)在的情況是,我錢先付了,次月的時候發(fā)票才能收到,甚至幾個月之后的發(fā)票才能收到
冉老師
2022 07/11 17:17
本月的直接計入費用,未來月份計入預付賬款
冉老師
2022 07/11 17:17
然后下個月攤銷預付賬款到費用中
84785007
2022 07/11 17:19
我們都是當月付,比如5月付5月的,但是發(fā)票是后面才開出來
84785007
2022 07/11 17:19
現(xiàn)在的問題是,費用是當期發(fā)生,當期付的,發(fā)票是后面才收到的,收到發(fā)票的時候應該怎么做會計分錄,沖銷管理費用嗎
冉老師
2022 07/11 17:20
我們都是當月付,比如5月付5月的,但是發(fā)票是后面才開出來 那你們直接計入費用
冉老師
2022 07/11 17:21
現(xiàn)在的問題是,費用是當期發(fā)生,當期付的,發(fā)票是后面才收到的,收到發(fā)票的時候應該怎么做會計分錄,沖銷管理費用嗎 收到發(fā)票直接附在這個憑證后面 或者沖回直接的,重新按照發(fā)票做賬的
84785007
2022 07/11 17:24
專票有稅點,問題就是專票稅點這里,跨月出票,甚至跨幾個月
84785007
2022 07/11 17:25
我費用發(fā)生的時候 借:管理費用-房租 貸:銀行存款 收到發(fā)票: 借:應交-進項 貸:管理費用-房租 行嗎
冉老師
2022 07/11 17:26
借:管理費用-房租 貸:銀行存款 收到發(fā)票: 借:應交-進項? 貸:管理費用-房租 這個沒問題的
冉老師
2022 07/11 17:27
這個相當于調(diào)整差額,到進項稅的,專票的話,是沒問題的
84785007
2022 07/11 17:27
好的,謝謝您
冉老師
2022 07/11 17:31
不客氣,祝你工作順利
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