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請問我是銷售方,開具紅字發(fā)票,除了紅沖收入,是不是還有紅沖成本?另外月底的時候是不是也要把紅沖的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn)?

84784960| 提問時間:2022 07/10 10:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,沖銷了收入,就需要沖銷對應(yīng)的成本。 是的,紅沖的銷項稅額需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)?
2022 07/10 10:18
84784960
2022 07/10 10:37
好的,那請問可以給出相應(yīng)的會計分錄嗎?完整的
鄒老師
2022 07/10 10:38
你好 沖銷了收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 沖銷對應(yīng)的成本 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本 紅沖的銷項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
84784960
2022 07/10 11:00
你這樣的都是借貸調(diào)轉(zhuǎn)的,不可以借貸不換,直接紅字負(fù)數(shù)表示嗎?
鄒老師
2022 07/10 11:01
你好,可以借貸不換,金額負(fù)數(shù)?
84784960
2022 07/10 17:28
你之前回復(fù)我的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是指月末的時候把,不是這一筆業(yè)務(wù)的意思,是不是?
鄒老師
2022 07/10 17:33
你好,增值稅結(jié)轉(zhuǎn),本來就是月末 沖銷了收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 沖銷對應(yīng)的成本 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本 紅沖的銷項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 可以是上述分錄金額正數(shù),也可以是上述分錄的相反分錄金額負(fù)數(shù)(這兩種方式都是可以的)
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