問題已解決

老師,我們是現代服務企業(yè)享受10%的加計扣除,但是我有增值稅留抵稅退了留抵,那留抵退了部分金額的進項稅還可以享受加計扣除繼續(xù)抵減嗎,還是申報的時候要把該部分調減

84785009| 提問時間:2022 07/08 16:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱:法律職業(yè)資格(律師),注冊稅務師資格(稅務師),會計師-稅務會計,會計領軍人才,法院陪審員
您好,不能再抵扣,在申報表附表二進項轉出22行填報拿到的退稅款數字調減。
2022 07/08 16:30
84785009
2022 07/08 16:33
那個留抵的系統自己進項轉出來了,是加計扣除的附表四需要嗎?
稅劍法盾
2022 07/08 16:34
您好,一般也需要轉出。
84785009
2022 07/08 16:57
好像有文件說退還的“進項稅額”對應的加計抵減額不需要調減。
稅劍法盾
2022 07/08 16:58
您好,留抵退的進項稅額,財稅22年14號文
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~