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老師,我們是現代服務企業(yè)享受10%的加計扣除,但是我有增值稅留抵稅退了留抵,那留抵退了部分金額的進項稅還可以享受加計扣除繼續(xù)抵減嗎,還是申報的時候要把該部分調減
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速問速答您好,不能再抵扣,在申報表附表二進項轉出22行填報拿到的退稅款數字調減。
2022 07/08 16:30
84785009
2022 07/08 16:33
那個留抵的系統自己進項轉出來了,是加計扣除的附表四需要嗎?
稅劍法盾
2022 07/08 16:34
您好,一般也需要轉出。
84785009
2022 07/08 16:57
好像有文件說退還的“進項稅額”對應的加計抵減額不需要調減。
稅劍法盾
2022 07/08 16:58
您好,留抵退的進項稅額,財稅22年14號文
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