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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,之前加計(jì)遞減的稅額要怎么在附列表4填寫?

84784980| 提問時(shí)間:2022 07/08 11:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,之前加計(jì)扣除了嗎?如果是的話,帶一般項(xiàng)目加計(jì)扣除里面有一個調(diào)減金額,在這里面填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額乘以抵扣率
2022 07/08 11:16
84784980
2022 07/08 11:19
為什么是調(diào)減呢?
84784980
2022 07/08 11:20
如果加計(jì)遞減的期末余額為負(fù)數(shù)了怎么辦?
郭老師
2022 07/08 11:23
你好,負(fù)數(shù)你看下能申報(bào)嗎?是在本期發(fā)生額后面的一列里面填寫,就是不允許抵扣的意思。
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