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請問上個季度銷售額是114萬,正常交稅了,這個季度開票了64萬,不是都免稅了嗎不用交稅但是紅沖了一個發(fā)票—228,這樣就形成了要退稅6塊多,但是他紅沖的這個收入算在了第一季度收入,沒有沖減第二季度收入,我現(xiàn)在應該怎么做紅沖的這個賬?增值稅申報表上第一季度和第二季度的收入都是分別列示的

84785015| 提問時間:2022 07/07 16:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 按照季度利潤表填寫就可以
2022 07/07 16:37
84785015
2022 07/08 10:56
我是問現(xiàn)在應該怎么做紅沖的這個賬?
樸老師
2022 07/08 11:02
同學你好 現(xiàn)在也是開發(fā)票紅沖 原分錄負數(shù)紅沖
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