問題已解決
請問上個季度銷售額是114萬,正常交稅了,這個季度開票了64萬,不是都免稅了嗎不用交稅但是紅沖了一個發(fā)票—228,這樣就形成了要退稅6塊多,但是他紅沖的這個收入算在了第一季度收入,沒有沖減第二季度收入,我現在應該怎么做紅沖的這個賬?增值稅申報表上第一季度和第二季度的收入都是分別列示的
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速問速答同學你好
按照季度利潤表填寫就可以
2022 07/07 16:37
84785015
2022 07/08 10:56
我是問現在應該怎么做紅沖的這個賬?
樸老師
2022 07/08 11:02
同學你好
現在也是開發(fā)票紅沖
原分錄負數紅沖
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