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資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益是什么原因?

84785025| 提問時間:2022 07/07 15:23
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,這個要核對報表的每個科目余額和科目余額表進(jìn)行核對的
2022 07/07 15:23
84785025
2022 07/07 15:59
賬套設(shè)置項目輔助核算,采購材料時借記工程施工材料費(fèi),貸記銀行是不是不行?
冉老師
2022 07/07 15:59
應(yīng)該計入原材料的,學(xué)員
84785025
2022 07/07 16:03
那收到的勞務(wù)發(fā)票呢?
冉老師
2022 07/07 16:03
計入勞務(wù)成本中的,學(xué)員
84785025
2022 07/07 16:13
都只有一個項目,直接計入到項目成本中不行嗎?
冉老師
2022 07/07 16:23
直接計入到項目成本中可以的
84785025
2022 07/07 16:27
報表的每個科目余額和科目余額表進(jìn)行核對有沒有什么針對性?,我能截圖您幫我看一下嗎?
冉老師
2022 07/07 16:30
這個就是科目之間的核對的,學(xué)員
84785025
2022 07/07 16:33
以前從來都沒有遇到過這種情況的,我也不知道問題出在哪里,而且差異還是比較大的
冉老師
2022 07/07 16:36
所以要核對的,一般是報表公式設(shè)置錯了
84785025
2022 07/07 16:38
軟件的設(shè)置都沒有動過的,現(xiàn)在做的兩企業(yè)都存在這個問題?憑證我都看了應(yīng)該也沒有什么問題
冉老師
2022 07/07 16:39
所以要看財務(wù)報表和科目余額表比對核對
84785025
2022 07/07 16:45
老師應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)跟余額表上的不一致,這個要怎么處理?
84785025
2022 07/07 16:49
報表上應(yīng)收賬款跟就付賬款的金額與余額表的都不一樣
冉老師
2022 07/07 16:56
老師應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)跟余額表上的不一致,這個要怎么處理? 這個要檢查報表的公式,是不是錯了
冉老師
2022 07/07 16:56
老師應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)跟余額表上的不一致,這個要怎么處理? 這個要檢查報表的公式,是不是錯了 一把都是公式錯了
84785025
2022 07/07 17:37
老師我把公式修改過來,數(shù)據(jù)是一至的, 但是前提是我必須每個月把合同履約成本下的所有的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等都結(jié)轉(zhuǎn)到成本中,才會平衡,可是有的時候我們收到的成發(fā)票是比我開出的銷售發(fā)票多的,那利潤表上的成本就大于收入了呀?以前有老師說過多出的成本我們可能放到以后月份開了發(fā)票再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),那這樣負(fù)債表又不平衡了,這個要怎么處理?
冉老師
2022 07/07 17:38
不結(jié)轉(zhuǎn)。要鏈接再存貨里面的
84785025
2022 07/07 17:44
鏈接到存貨里面,可是我們的主營是勞務(wù),人工費(fèi),機(jī)械租賃費(fèi)較多,材料基本沒有的,怎么鏈接到存貨里面呢?
冉老師
2022 07/07 17:45
就是存貨公式加上這個合同履約成本的
84785025
2022 07/07 17:51
那不是增大的流動資產(chǎn)了嗎?
冉老師
2022 07/07 18:59
這個是直接按照存貨的
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