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企業(yè)匯算清繳補交所得稅,補交的記入以前年度損益嗎?

84785037| 提問時間:2022 07/07 15:06
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2022 07/07 15:06
84785037
2022 07/07 15:08
但是老師,記入以前年度損益后本年利潤和利潤表中的凈利潤不一樣了是怎么回事
84785037
2022 07/07 15:08
這次補交的所得稅在利潤表不顯示對嗎
小菲老師
2022 07/07 15:09
同學(xué),你好 你分錄怎么做的
84785037
2022 07/07 15:12
借:以前年度損益75? 貸:應(yīng)交稅費
小菲老師
2022 07/07 15:16
同學(xué),你好 借:本年利潤-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84785037
2022 07/07 15:17
這部我也做了,
84785037
2022 07/07 15:17
分錄這兩個都要還是只要下面的
84785037
2022 07/07 15:18
資產(chǎn)負債表中的未分配利潤和利潤表中的凈利潤數(shù)字不一樣就差這個補交的稅款,這個怎么填
84785037
2022 07/07 15:21
未分配利潤不是等于凈利潤加上去年的未分配利潤金額嗎,但是現(xiàn)在金額不對,
84785037
2022 07/07 15:27
還是不用管,我的利潤表凈利潤是-55248.65? ?資產(chǎn)負債表中未分配是期初41234.61+凈利潤(-55248.65)-以前年度損益75=-14089.04這樣是不是不用管利潤表
小菲老師
2022 07/07 15:38
同學(xué),你好 是都要的
小菲老師
2022 07/07 15:38
同學(xué),你好 你等式相等,就可以了
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