問題已解決

老師,我們幼兒園是新政府會計制度。我們的保教費和伙食費是一學期收一次,但是是按月份計算保教費和伙食費的,如果有請假等情況的還需要計算退費。所以在學期初的時候就先預收整個學期的保教費和伙食費,然后再根據(jù)每月的來園天數(shù)來計算實際應該收多少保教費和伙食費。我想問一下分錄是不是這樣子做的 1.學期初預收整個學期保教費和伙食費 借:銀行存款 貸:其他收入--預算收入 2.每月根據(jù)實際來園天數(shù)算實際應收保教費和伙食費 借:其他收入--預算收入 貸:事業(yè)收入(保教費) 其他應付款--幼兒伙食費

84784952| 提問時間:2022 07/07 10:30
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 對的 是這樣做的
2022 07/07 10:45
84784952
2022 07/07 10:46
老師,那預算會計應該怎么做呢
樸老師
2022 07/07 10:50
你們是事業(yè)單位的嗎
84784952
2022 07/07 11:00
是的,我們是事業(yè)單位
樸老師
2022 07/07 11:04
同學你好 借事業(yè)支出 貸銀行存款
84784952
2022 07/07 11:12
老師,那我們支出伙食費的時候應該怎么做分錄呢
樸老師
2022 07/07 11:17
借事業(yè)支出 貸銀行存款
84784952
2022 07/07 11:18
老師,伙食費收的時候是走其他應付款--幼兒伙食費,怎么支出的時候走事業(yè)收入呢
樸老師
2022 07/07 11:22
同學你好 你們做的代收代付嗎
84784952
2022 07/07 11:28
是這樣子的,我們收的伙食費只能用與購買幼兒食材,不能用于其他的,這種是不是代收代支呢
樸老師
2022 07/07 11:36
同學你好 這個屬于的
84784952
2022 07/07 11:39
那我們支出食材款的時候應該怎么做分錄呢
樸老師
2022 07/07 11:44
同學你好 借其他應付款 貸銀行存款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~