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采用差額征稅的一般納稅人企業(yè),購入固定資產(chǎn)和相應(yīng)辦公費用取得的增值稅專票,是購入時做進項抵扣,還是做差額征收抵扣增值稅

84784964| 提問時間:2022 07/07 08:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個固定資產(chǎn)還有你的辦公費,不屬于成本的抵扣不了
2022 07/07 08:30
84784964
2022 07/07 08:33
不是一般納稅人可以進行抵扣嗎
郭老師
2022 07/07 08:37
你好,你們是差額交稅了,是收入減去成本了,繳納增值稅了,就不允許你再繼續(xù)抵扣你的進項了
84784964
2022 07/07 08:55
那這個固定資產(chǎn)專票是不是只能按稅后價全部做成固定資產(chǎn)成本入賬,然后折舊對嗎?
郭老師
2022 07/07 08:55
對的是的是這么做。
84784964
2022 07/07 08:58
那折舊也只能進入期間費用,銷,管財費用是吧
郭老師
2022 07/07 09:00
你好,后勤使用的是這么做的。
84784964
2022 07/07 09:01
這個差額征稅,不分專票和普票的吧?如果是取得的普票能不能按稅率算出增值稅,然后抵扣銷項稅
郭老師
2022 07/07 09:01
對的是的,不分專票,普票的,專票、普票都可以差額抵扣。
84784964
2022 07/07 09:04
那小規(guī)模納稅人也可以選擇差額納稅是吧
84784964
2022 07/07 09:05
但是小規(guī)模納稅人好像沒必要選擇差額征稅吧,因為現(xiàn)在都免稅了
郭老師
2022 07/07 09:07
你好,小規(guī)??梢赃x擇差額的
郭老師
2022 07/07 09:07
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