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老師 11月有一張進項沒有抵扣 做了借:原材料 應交稅費 應交增值稅 進項 貸:應付賬款 12月份 做了 借:應交稅費/待認證進項 貸:應交稅費/應交增值稅/進項 6月份要抵扣這張票 怎么做分錄

84784948| 提問時間:2022 07/06 21:34
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
12月份 做了 借:應交稅費/待認證進項 貸:應交稅費/應交增值稅/進項 6月份要抵扣這張票,不需要做分錄了
2022 07/06 21:35
84784948
2022 07/06 21:37
謝謝老師
文文老師
2022 07/06 21:38
?好的,祝你工作順利!
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