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老師,6月份的一張進(jìn)項(xiàng)專票我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要退票給對(duì)方,跨月了我要怎么辦?

84785041| 提問時(shí)間:2022 07/06 18:57
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,沒事的,這個(gè)本期進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,后期開過來(lái)在抵扣
2022 07/06 18:58
84785041
2022 07/06 19:02
我們已經(jīng)交稅了,在哪里做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?沒弄過 我們6月已經(jīng)扎賬了
冉老師
2022 07/06 19:03
下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,有個(gè)附表 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的申報(bào)方法: 在增值稅申報(bào)表附表二“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”填報(bào)的是本期(即當(dāng)月所認(rèn)證)進(jìn)項(xiàng)稅額中需要轉(zhuǎn)出的部分即可。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出只要在“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)”里的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出第20欄,紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額里填制即可的,這里填制了增值稅申報(bào)總表里就會(huì)自動(dòng)生成的。 所謂增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是將那些按稅法規(guī)定不能抵扣,但購(gòu)進(jìn)時(shí)已作抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額如數(shù)轉(zhuǎn)出,在數(shù)額上是一進(jìn)一出,進(jìn)出相等。而視同銷售是指企業(yè)對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)未做銷售處理,但按稅法規(guī)定應(yīng)視同銷售交納相關(guān)稅費(fèi),需計(jì)算交納增值稅銷項(xiàng)稅額。
84785041
2022 07/06 19:03
就是退票給對(duì)方,對(duì)方也不用再開給我們的這種
冉老師
2022 07/06 19:04
如果這樣下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可
84785041
2022 07/06 19:13
我說(shuō)錯(cuò)了,6月我們已經(jīng)抵扣做賬了,進(jìn)項(xiàng)票是不是好像不能退給對(duì)方了吧?
冉老師
2022 07/06 19:18
可以的,7月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可的
84785041
2022 07/06 19:43
那要在我們開票的金稅盤里做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
冉老師
2022 07/06 20:11
現(xiàn)在如果已經(jīng)申報(bào)過稅了,就不能了,只能下個(gè)月申報(bào)期了
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