當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
收到政府補(bǔ)貼,要求單獨(dú)核算才可以免征企業(yè)所得稅,請(qǐng)問我收到補(bǔ)貼款,和用補(bǔ)貼款支付款項(xiàng)的分錄怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答?你好;? 1. 是的。專項(xiàng)款是免所得稅的;? 借銀行存款 貸專項(xiàng)應(yīng)付款? ?
2022 07/06 16:56
84785009
2022 07/07 11:36
老師,請(qǐng)問,我用補(bǔ)貼款支付費(fèi)用時(shí),借管理費(fèi)用 貸 銀行存款 借遞延收益 貸 營業(yè)外收入 ? 我是發(fā)生一筆支付就結(jié)轉(zhuǎn)一次營業(yè)外收入,還是月底的時(shí)候統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)呢
meizi老師
2022 07/07 11:39
?你好 ;? ? 你這個(gè)做的啥分錄 ;? ?看著不對(duì)哦? ??
84785009
2022 07/07 13:39
收到補(bǔ)貼款,借銀行存款貸遞延收益 ;補(bǔ)貼款支付費(fèi)用 做 ;? 支付 :借管理費(fèi)用或者成本 貸銀行存款 ;? 借遞延收益貸 ? ? 營業(yè)外收入 ? ?不對(duì)嗎
meizi老師
2022 07/07 13:40
?你好 ;? ? ? 我上面不是給你做的專項(xiàng)應(yīng)付款的 ; 你不想用專項(xiàng)應(yīng)付款。? ?直接用遞延收益來做是嗎 。 那就是對(duì)的??
84785009
2022 07/07 13:51
老師,請(qǐng)問,我用補(bǔ)貼款支付費(fèi)用時(shí),借管理費(fèi)用 貸 銀行存款 借遞延收益 貸 營業(yè)外收入 ? ? ?我是發(fā)生一筆支付就結(jié)轉(zhuǎn)一次營業(yè)外收入,還是月底的時(shí)候統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)呢
meizi老師
2022 07/07 13:52
?你好 ;? ? ? 你發(fā)生支付了一次 ;結(jié)轉(zhuǎn)一次哈 ;或者是月末匯總來結(jié)轉(zhuǎn)一次 也可以的??
84785009
2022 07/07 13:53
我想月末匯總來結(jié)轉(zhuǎn)方便一點(diǎn),但是這樣會(huì)不清楚具體付了什么費(fèi)用
meizi老師
2022 07/07 13:54
?你好;? ? ? ?可以的; 你自己列清楚 明細(xì) 做一個(gè)表格 統(tǒng)計(jì)下; 一起結(jié)轉(zhuǎn)即可? ?
84785009
2022 07/07 15:03
老師,這個(gè)遞延收益,在資產(chǎn)負(fù)債表沒體現(xiàn)怎么辦呀,這個(gè)科目原來沒有我新增上去的
meizi老師
2022 07/07 15:09
?你好;? ??遞延收益你報(bào)表沒有欄次是嗎? ?
閱讀 81