問(wèn)題已解決

老師我們企業(yè)這個(gè)季度開(kāi)票收入是二百多萬(wàn),增值稅是免稅的,那我現(xiàn)在增值稅申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)第十二欄嗎,然后在減免稅申報(bào)表中在選擇減免代碼嗎

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/06 15:09
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,是填列在12欄,然后在減免稅明細(xì)表表里面選擇減免稅代碼
2022 07/06 15:10
84784947
2022 07/06 15:18
好的老師
辜老師
2022 07/06 15:22
好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????
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