問題已解決
老師,你好,我上期申報的時候銷項減進(jìn)項減預(yù)交等于負(fù)的7864.42,但是在主表28欄填預(yù)交的27522.94的話系統(tǒng)提示不能大于24欄,所以上期我就只能按24欄19658.52來填寫,但是造成我有7864.42留抵不能抵,本期申報也體現(xiàn)不了這個留抵,我賬上應(yīng)交稅費(fèi)借方余額7864.42也平不了,這個怎么操作呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué),有留抵不是在預(yù)交那填,是在期初未交稅額欄用負(fù)數(shù)體現(xiàn)
2022 07/06 12:36
84784981
2022 07/06 12:47
意思是上期的留抵需要手動在本期期初未交那填寫嗎
小云老師
2022 07/06 12:48
正常系統(tǒng)是會自動把數(shù)據(jù)帶出來的,你要沒有就手動填。
84784981
2022 07/06 12:55
因為上期本來就沒有提現(xiàn)這個差額的,附表四的預(yù)交金額和主表的分次預(yù)交那金額不等,不知道我是不是填錯了
84784981
2022 07/06 13:01
附表四的第四欄本期實際抵減額是不是不該填的
小云老師
2022 07/06 13:53
那應(yīng)該是你填錯了,正常的話,你只要進(jìn)項比銷項多這一欄他的數(shù)據(jù)是會自動出來的。你可以去更正申報之前的。
閱讀 346