問題已解決

老師,我們是小規(guī)模物業(yè)公司,只提供保潔服務(wù),成本就是員工開資,做費(fèi)用就可以吧,沒有成本需要結(jié)轉(zhuǎn)對吧

84785010| 提問時(shí)間:2022 07/06 09:44
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
建議你這些不計(jì)費(fèi)用計(jì)入成本里。
2022 07/06 09:46
84785010
2022 07/06 10:13
老師,員工開資這塊,借什么科目呢
玲老師
2022 07/06 10:18
。借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
84785010
2022 07/06 10:19
明白了,感謝老師
玲老師
2022 07/06 10:19
不客氣,祝您工作愉快。
84785010
2022 07/06 10:25
老師,借主營業(yè)務(wù)成本可以不,要不報(bào)表沒地方填?
玲老師
2022 07/06 10:29
借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。
84785010
2022 07/06 11:42
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 是借本年利潤,貸主營業(yè)務(wù)成本對嗎?
84785010
2022 07/06 11:47
老師,您看我這樣寫對不 計(jì)提工資時(shí),借勞務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,
玲老師
2022 07/06 12:10
您這樣寫的分錄正確的。
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