問題已解決

1:甲公司以自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)給員工福利,確認應(yīng)付職工薪酬,該產(chǎn)品的市場售價是1000,共發(fā)給200個員工,計算是1000*200+1000*200*13%,這個1000的市場售價不應(yīng)該是含稅價,要先做價稅分離的嗎?怎么題目里直接看作了是不含稅的銷售額,再乘以13%,算出增值稅銷項呢?2:按照這個公式算出增值稅銷項,月末的時候,再直接拿已有所有進項,去稅務(wù)局做總的抵扣,就是要交的增值稅了嗎?

84784990| 提問時間:2022 07/06 05:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,1000是按不含稅金額
2022 07/06 05:31
小林老師
2022 07/06 05:32
您好,是的。您的理解非常正確
84784990
2022 07/06 05:58
市場售價正常就是含稅的,這里怎么說是不含稅的呢?
小林老師
2022 07/06 07:20
您好,這是題目出具的不嚴謹
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~