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我們是小規(guī)模納稅人,交了500的開票系統(tǒng)維護(hù)費,應(yīng)該是可以抵減增值稅的吧

84784983| 提問時間:2022 07/05 16:10
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,如果是稅控盤的維護(hù)費,可以的
2022 07/05 16:11
紫藤老師
2022 07/05 16:13
減稅性質(zhì)代碼及名稱欄次選擇0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅;其它欄次填報與附表四相同.
紫藤老師
2022 07/05 16:17
你好,對的,你的理解是對的? ?
紫藤老師
2022 07/05 16:17
對的,等交稅的時候就會自動少交500
紫藤老師
2022 07/05 16:18
對的,你的理解是對的? ?
紫藤老師
2022 07/05 16:19
你需要看是什么合同的
紫藤老師
2022 07/05 16:21
銷售合同,那么就是按照購銷合同
紫藤老師
2022 07/05 16:22
那么你需要去大廳修改
紫藤老師
2022 07/05 16:25
你這個不需要申報增值稅
紫藤老師
2022 07/05 16:27
減稅性質(zhì)代碼及名稱欄次選擇0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅;其它欄次填報與附表四相同.
紫藤老師
2022 07/05 16:29
有貨物有服務(wù),那么分別填寫
84784983
2022 07/05 16:12
在增值稅申報表的哪個位置填寫啊
84784983
2022 07/05 16:16
填上本期發(fā)生額500和本期實際抵減額500就行對吧
84784983
2022 07/05 16:17
等交稅的時候就會自動少交500吧
84784983
2022 07/05 16:17
其他的表里不填這個內(nèi)容了吧
84784983
2022 07/05 16:18
因為合同額交的印花稅也寫資金賬簿嗎
84784983
2022 07/05 16:20
就是服務(wù)銷售合同
84784983
2022 07/05 16:22
印花稅稅目那寫的資金賬簿,好像改不了
84784983
2022 07/05 16:25
我增值稅保存不了,說是主表的應(yīng)納稅減征額得填
84784983
2022 07/05 16:26
為什么?每個季度我們都要申報啊
84784983
2022 07/05 16:28
我們有貨物有服務(wù),填在哪個的下面
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