問題已解決

老師您好。我們藝術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),接了學(xué)校的課后素質(zhì)培訓(xùn)課,跟其他機(jī)構(gòu)合作五五分成,錢是先打進(jìn)我們公戶,再把分成轉(zhuǎn)給合作機(jī)構(gòu),這樣如何做賬?

84785034| 提問時間:2022 07/05 11:17
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ? ? 讓其他機(jī)構(gòu)給你開票 ;你做賬成本;? 借勞務(wù)成本- 勞務(wù)費(fèi)貸銀行存款 ; 借? 銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入;? ?銷項稅 ; 借主營業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本? ?
2022 07/05 11:19
84785034
2022 07/05 11:25
那培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開給我們也是培訓(xùn)費(fèi)項目,這樣可以嗎?
meizi老師
2022 07/05 11:29
?你好; 是的。 可以的。 哈??
84785034
2022 07/05 11:36
那其他我們聘請的兼職授課老師,每次我們機(jī)構(gòu)給她們的課時費(fèi)可以怎么做賬呀?也不是正常的員工,只是臨時聘請的
meizi老師
2022 07/05 11:39
?你好1;? ? ? 計入? ?主營業(yè)務(wù)成本 -? ?勞務(wù)費(fèi)? ?
84785034
2022 07/05 11:45
好的,謝謝
meizi老師
2022 07/05 11:46
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??
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