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實(shí)務(wù)
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老師好,我這個分錄摘要要怎么寫呢
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速問速答你好;? ?摘要寫調(diào)整某客戶的往來科目? ?
2022 07/05 09:35
84785027
2022 07/05 10:14
這張發(fā)票找不見了,現(xiàn)在要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,管理費(fèi)用—修理費(fèi)也要沖銷,這樣的話摘要和分錄怎么做呢?老師
meizi老師
2022 07/05 10:20
?你好 ;? 摘要寫轉(zhuǎn)出某業(yè)務(wù)發(fā)票進(jìn)項稅? ?;? ?借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ; 紅沖某憑證 :借? ?管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)? ?
84785027
2022 07/05 10:26
管理費(fèi)用的二級科目是什么呢
meizi老師
2022 07/05 10:30
?你好;? 管理費(fèi)用 ;你之前自己做的 什么二級科目 就寫什么? ?
84785027
2022 07/05 10:32
我之前是用庫存現(xiàn)金付的?,F(xiàn)在怎么變成應(yīng)付賬款了呢
meizi老師
2022 07/05 10:36
?你好 ;? ?我是給你舉例 ; 你上面也沒有寫貸方科目 ; 所以你之前是什么科目做什么即可;? ? 只是給你講解思路而已? ?
84785027
2022 07/05 10:41
這樣做對嗎
meizi老師
2022 07/05 10:46
你好; 你原來是應(yīng)付賬款貸方的話; 這樣就對的??
84785027
2022 07/05 10:46
我不是發(fā)圖片給你看了嗎,我原來是庫存現(xiàn)金
84785027
2022 07/05 10:47
我之前庫存現(xiàn)金支出去是3285元,如果沖銷的話變成2907.08元這樣好像也不太對
meizi老師
2022 07/05 10:50
?你好;? 但是你做賬科目是應(yīng)付賬款。 那你應(yīng)該貸方做 庫存現(xiàn)金? ;? ?
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