問題已解決
老師。我貼銀行回單的時候,只要貼其中一個就行了是嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答對的是的,是這么做的。
2022 07/05 08:59
84784986
2022 07/05 09:13
老師。我們我們公司采購借款去跟農(nóng)戶采購農(nóng)產(chǎn)品,一般回來報銷的時候我們開收購單,借款做借其他應收-某某,帶銀行存款。現(xiàn)在問題是6月借款去采購了,有收購單,但還沒開票沖賬。那我這個要怎么做啊。借庫存商品,帶其他應付款(暫估)?
郭老師
2022 07/05 09:14
可以的,可以這么做的。
84784986
2022 07/05 09:43
問題1.到到時候沖賬是先做一筆負數(shù)沖掉暫估是嗎?? 問題2.就就是6月我們跟供應商拿貨,有采購單了,我也是做暫估入庫了。但是供應商開票的時候6的貨款跟7月貨款開到一起了,有影響嗎?
郭老師
2022 07/05 09:45
你好,對的是的,是這么做的,沒有關(guān)系的,你紅沖暫估的,然后再做發(fā)票的。
郭老師
2022 07/05 09:45
新的入庫正常做就可以。
84784986
2022 07/05 11:11
好的。老師。我們公司因為都是散戶多,都不開票。有幾家單位的是要發(fā)票的,那我已經(jīng)根據(jù)銷售單做無票收入了,我們是農(nóng)產(chǎn)品,免增值稅的。借應收賬款,貸主營業(yè)務收入。他們結(jié)賬的時候要開票咋整
郭老師
2022 07/05 11:12
紅沖上面的,然后再做發(fā)票的。
閱讀 75