問題已解決

老師,問一下,就是我們5月份沒有做快賬,然后6月份開始建賬做賬,然后呢,我這樣做賬的話就成了負(fù)數(shù),那應(yīng)付職工薪酬那怎么辦呢?

84784963| 提問時間:2022 07/01 17:17
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你先做一筆計提工資的分錄呀
2022 07/01 17:17
84784963
2022 07/01 17:18
老師,如果我做這一筆計提的話,那是不是要影響利潤呢?
家權(quán)老師
2022 07/01 17:19
肯定是要影響利潤的呀
84784963
2022 07/01 17:20
那我6月份的工資也要嗯6月30號也要計提嗎?
家權(quán)老師
2022 07/01 17:24
是的,6月的工資也要計提,下月發(fā)放
84784963
2022 07/01 17:30
但是6月份的工資還沒有算出來,老師是讓預(yù)算多少錢,如何預(yù)算少的話,如何做賬,到時如何補(bǔ)回來,賬如何做
家權(quán)老師
2022 07/01 17:46
沒算就先不做了,下月再說
84784963
2022 07/01 17:53
計提的話,有附件嗎?比如房租,工資
家權(quán)老師
2022 07/01 17:56
先不用管房租那些,把工資算出就是了,那些后邊慢慢摳
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