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想請問一下老師,跨季度紅沖的怎么報(bào)稅?

84784980| 提問時(shí)間:2022 07/01 16:55
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué),你好,如果是跨季度紅沖專票,直接在最上面的專票欄里填寫正數(shù)發(fā)票減負(fù)數(shù)發(fā)票的金額申報(bào) 就可以了,如果你沒有正數(shù)的發(fā)票可以和負(fù)數(shù)發(fā)票沖減,如果小于零進(jìn)行申報(bào),一般比對不會(huì)通過,需要去大廳 申報(bào)。
2022 07/01 17:01
84784980
2022 07/02 16:50
是普票不是專票,4月份開的,第二季度要申報(bào)了,但4月份開的票是確認(rèn)要紅沖的重開的,現(xiàn)在還沒有紅沖,只能先申報(bào),等發(fā)票退回才可以紅沖了,這筆賬務(wù)該怎么處理?還有工資實(shí)付超出了計(jì)提數(shù)該怎么處理了(就是實(shí)付多了)
易 老師
2022 07/02 16:55
紅沖發(fā)票開了以后再做分錄 具體實(shí)發(fā)工資多于計(jì)提的話可以發(fā)貨時(shí)同時(shí)補(bǔ)計(jì)提
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