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老師 公司賬戶收到銀行結(jié)息 會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/01 11:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款借財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入負(fù)數(shù)
2022 07/01 11:17
84784960
2022 07/01 11:20
貸:-財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入?
郭老師
2022 07/01 11:21
你好,借負(fù)數(shù) 軟件做賬的放到借方,負(fù)數(shù)。
84784960
2022 07/01 11:24
借:銀行存款。借:-財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入 ? ?這樣合計(jì)沒(méi)數(shù)了呀
郭老師
2022 07/01 11:25
是的是的合計(jì)是零就是了。
84784960
2022 07/01 11:29
老師 ? 是這樣嗎?
郭老師
2022 07/01 11:31
對(duì)的是的,是這么做的。
84784960
2022 07/01 11:32
收到。 ?感謝老師的幫助
郭老師
2022 07/01 11:39
不用客氣,工作愉快
84784960
2022 07/01 11:52
老師 ? ?這個(gè)月末結(jié)賬損益的財(cái)務(wù)費(fèi)用也是寫(xiě)貸方 -161嗎?
郭老師
2022 07/01 11:53
你好 是的,是這么做的。
84784960
2022 07/01 11:54
好的。謝謝
郭老師
2022 07/01 11:57
不用客氣,工作愉快。
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