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老師。像我們計提壞賬準(zhǔn)備是借資產(chǎn)減值損失,貸壞賬準(zhǔn)備。借壞賬準(zhǔn)備,貸應(yīng)收賬款。這個需要什么附件???
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速問速答您好!計提時不需要附件,但是計提未確認(rèn)的壞賬準(zhǔn)備金不可以在稅前扣除。
2022 06/30 23:22
84784986
2022 06/30 23:24
那我計提了就確認(rèn)了呢,就是那種客戶抹零頭的差額??梢远惽翱鄢龁??
桔梗老師
2022 07/01 00:01
您好!如果是客戶抹零頭,建議計入”管理費用-其他“或者作為現(xiàn)金折扣計入”財務(wù)費用“,不進(jìn)行壞賬損失確認(rèn)。
84784986
2022 07/01 00:09
那我是月底統(tǒng)計一次應(yīng)收,每天十幾二十個客戶的。每天都有抹零頭至少10元,我月底做應(yīng)收賬款-各批發(fā)客戶1500,貸主營業(yè)務(wù)收入1500,然后有的客戶付現(xiàn)金,有的客戶掃碼,比如到6月30號,還有幾個客戶沒有付款。原始送貨單上我是知道零頭抹了多少的。那我就根據(jù)收到的現(xiàn)金和微信掃碼,做借庫存現(xiàn)金/銀行存款1200,管理費用-其他150.貸應(yīng)收賬款1250。這樣嗎老師?
84784986
2022 07/01 00:09
真的太感謝老師了,現(xiàn)在工作中
桔梗老師
2022 07/01 00:11
您好!是這個意思,差額計入”管理費用-其他“即可。
84784986
2022 07/01 00:14
那這個差額計入管理費用-其他,需要附件嗎?
84784986
2022 07/01 00:15
我們公司是政府撥款的,要來審計的
桔梗老師
2022 07/01 00:23
您好!金額不大的話,不需要,金額大的話,建議做個明細(xì)附在憑證后面。
84784986
2022 07/01 00:25
這個明細(xì)就是哪個哪個客戶,應(yīng)收多少,實收多少嗎?
84784986
2022 07/01 00:28
老師。這是我們公司的出差補助,都沒有發(fā)票的。就是出差去別的城市,一人一天100元,沒有計入工資核算,單獨打到員工工資卡里,比如采購,去別的城市采購,一天補助100,有的一個月可以有這個出差補助1000多。這樣沒有發(fā)票的也可以的嗎?不用計入工資核算也可以的?
桔梗老師
2022 07/01 00:39
您好!
1.附件欄次主要有:客戶名稱-應(yīng)收賬款-實收賬款-入賬日期-差額,便于查賬。
2.出差補助不需要發(fā)票,可以作為差旅費津貼單獨核算,屬于不征稅收入,不并入工資薪金所得。
84784986
2022 07/01 00:41
太感謝老師啦。您咋還不休息啊?
84784986
2022 07/01 00:41
我明天還能找您嗎?
桔梗老師
2022 07/01 00:45
您好!不客氣,能幫助到您是我的榮幸。
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