問(wèn)題已解決

老師,補(bǔ)交了以前年度的印花稅。電子稅務(wù)局是按現(xiàn)在的日期申報(bào)繳納的,做賬時(shí):借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款等,這樣做做合適嗎

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/30 17:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以這么做。
2022 06/30 17:26
84784993
2022 06/30 17:28
如果后期退稅重新按以前年度申報(bào),就按這做相反的分錄,然后做:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 貸:銀行存款,可以嗎?
郭老師
2022 06/30 17:29
可以的,可以這么做的。
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