問(wèn)題已解決

老師,我單位一般納稅人,享受免稅政策,收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票后。抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)全部入賬對(duì)嗎?

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/30 10:17
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣。
2022 06/30 10:18
84784980
2022 06/30 10:18
那我們免稅期間收到以前暫估的發(fā)票,是需要把進(jìn)項(xiàng)稅體現(xiàn)出來(lái)的,是嗎
東老師
2022 06/30 10:19
對(duì),需要接觸到你的成本里面。
84784980
2022 06/30 10:25
好的謝謝老師指導(dǎo)
東老師
2022 06/30 10:26
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您。
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