問題已解決
這個分錄對嗎? CIF價,但是我們收到貸代開的發(fā)票,這個費用是客戶承旦的,我拿著這個發(fā)票不能入錄我們的的費用吧?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好
你們做代收代付的
2022 06/28 17:34
84785041
2022 06/28 17:45
那我們那個貨代開的發(fā)票怎么入賬?
84785041
2022 06/28 17:46
那我們拿到貨代開的發(fā)票怎么入賬?
樸老師
2022 06/28 17:52
同學(xué)你好
外貿(mào)公司出口貨物必須單獨設(shè)賬核算購進(jìn)金額和進(jìn)項金額,如購進(jìn)貨物當(dāng)時不能確定用于出口或內(nèi)銷,一律記入出口庫存賬,內(nèi)銷時從出口庫存賬轉(zhuǎn)入內(nèi)銷庫存賬。
(一)購進(jìn)出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票:
借:庫存商品
? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
? ? ? 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款
(二)確認(rèn)外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額:
借:應(yīng)收賬款等
? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入
(三)結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本
? ? ? ?貸:庫存商品
(四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項稅計入成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額)
? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)
(五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應(yīng)收出口退稅額:
借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅)
(六)收到出口退稅款:
借:銀行存款
? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
84785041
2022 06/28 17:58
老師?這幾筆分錄,我收到貨代開的發(fā)票怎么入賬呀?
出口是CIF價
樸老師
2022 06/28 18:07
同學(xué)你好
按照上面的分錄
84785041
2022 06/28 19:19
上面沒看到貨代的發(fā)票費用
樸老師
2022 06/28 19:32
1.CIF價銷售時
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入-外銷
2.收到海運費、保險費發(fā)票時沖減外銷收入
貸:應(yīng)付賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入-外銷 負(fù)字
3.其他報關(guān)費用
借:營業(yè)費用
貸:應(yīng)付賬款
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