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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)問(wèn)人社局撥入一筆博士站建站補(bǔ)助資金,用于博士站科研設(shè)備支出、實(shí)驗(yàn)費(fèi)用、博士工資等,那這個(gè)收款和支出應(yīng)該怎么記賬
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速問(wèn)速答你這個(gè)博士站是用來(lái)做研發(fā)的嗎?
2022 06/27 19:44
洋洋老師
2022 06/27 19:45
你這個(gè)專項(xiàng)資金如果能夠符合不征稅收入的話,就做不征稅收入,不符合的話,直接記入其他收益
洋洋老師
2022 06/27 19:45
支出的時(shí)候,如果是用于設(shè)備,就計(jì)入固定資產(chǎn),博士工資計(jì)入研發(fā)費(fèi)用。
84785020
2022 06/27 19:51
不征稅收入是記到營(yíng)業(yè)外收入嗎?我看他這個(gè)說(shuō)要獨(dú)立會(huì)計(jì)科目核算,那是不是可以用專項(xiàng)應(yīng)付款這個(gè)科目?
洋洋老師
2022 06/27 20:03
可以計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款,也可以計(jì)入遞延收益
洋洋老師
2022 06/27 20:04
在攤銷時(shí),如果你公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,就計(jì)入其他收益
84785020
2022 06/27 20:05
如果記到專項(xiàng)應(yīng)付款,支出固定資產(chǎn)的話,借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款;那專項(xiàng)應(yīng)付款這怎么做分錄
84785020
2022 06/27 20:07
你說(shuō)的攤銷就是指支出是嗎?就借:專項(xiàng)應(yīng)付款,貸營(yíng)業(yè)外收入?
洋洋老師
2022 06/27 20:08
是的,在支出的時(shí)候是這樣處理
84785020
2022 06/27 20:09
那怎么有的說(shuō)攤銷記到資本公積?
洋洋老師
2022 06/28 08:52
不管別人怎么說(shuō),以準(zhǔn)則為準(zhǔn)
84785020
2022 06/28 19:19
好的。那支出記到營(yíng)業(yè)外收入,是不是納稅調(diào)整要調(diào)減這部分,這個(gè)博士站是屬于不征稅收入?
84785020
2022 06/28 19:20
不征稅收入是不是包含不用繳納增值稅、所得稅?
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