問題已解決
比如去年7月份收到一筆貨款,未開發(fā)票做了無票收入,現(xiàn)在客戶又要求把這筆發(fā)票開出來,可以開么,報(bào)稅那邊如何調(diào)整?
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速問速答借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù)
然后再做發(fā)票的借,應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)
然后增值稅在未開具發(fā)票一欄填寫,負(fù)數(shù)
開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
其他的不用調(diào)整,一正一負(fù),正好抵扣了
2022 06/25 09:14
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