問題已解決

老師,我想問個問題,就是我們軟件里做了報損單報溢單,然后庫存就對上了,那報損報溢的怎么賬務(wù)處理呢?

84785021| 提問時間:2022 06/24 19:12
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 首先是根據(jù)報廢等證明文件作為原始憑證入賬。 然后再通過待處理財產(chǎn)損溢入賬處理。
2022 06/24 19:18
84785021
2022 06/24 19:25
那外賬看庫存商品,是在我們進(jìn)銷存賬套上的庫存商品嗎?
小小霞老師
2022 06/24 19:30
你好,外賬那邊沒有單獨(dú)做庫存的話,那就是的呢
84785021
2022 06/24 19:31
那他那邊做了的話,能給我們對上嗎?
小小霞老師
2022 06/24 19:35
一般情況沒有每月核對的話,是對不上的呢
84785021
2022 06/24 19:37
為啥對不上呢?
小小霞老師
2022 06/24 19:38
因?yàn)橛行┩赓~只是按發(fā)票來做的,這個要看每個公司情況,正確的是要對的上
84785021
2022 06/24 19:40
也就是說分兩種情況對吧?一種是進(jìn)來的直接就是庫存商品有的就是進(jìn)來的是原材料然后加工成的庫存商品對嗎?
小小霞老師
2022 06/24 19:59
是的呢,正常的賬務(wù)處理是這樣
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