問(wèn)題已解決

計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額時(shí),電子發(fā)票和普通發(fā)票的知識(shí)點(diǎn)記抵扣問(wèn)題

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/23 23:37
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 只有取得符合條件的普通發(fā)票才可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2022 06/23 23:38
84784957
2022 06/24 00:02
普通發(fā)票不可抵,為什么這個(gè)題不加上1000那部分呢
小杜杜老師
2022 06/24 09:08
那10000是購(gòu)進(jìn)的,不能抵扣,不計(jì)算就可以了。按照銷售額計(jì)算應(yīng)納增值稅即可。
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