問題已解決
老師你好,我在錄入初始數(shù)據(jù)時,應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的貸方余額和借方余額,分別跑到資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)收和預(yù)付里了,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的總額和之前的總額不一樣,有關(guān)系嗎
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速問速答您好
是重分類了 正常的 沒有關(guān)系哈
2022 06/22 16:59
84785040
2022 06/22 17:02
那這樣資產(chǎn)負(fù)債表和之前申報的資產(chǎn)負(fù)債表期初和期末都對不上了,咋辦
bamboo老師
2022 06/22 17:42
請問是說的電子稅務(wù)局申報的么
84785040
2022 06/22 17:42
是的,就是稅務(wù)局申報的時候。
bamboo老師
2022 06/22 17:43
年初數(shù) 電子稅務(wù)局不變 期末數(shù)按照新的資產(chǎn)負(fù)債表錄入 沒事的
84785040
2022 06/22 17:45
好的,做賬系統(tǒng)是否能改為不重分類呢,老師
bamboo老師
2022 06/22 17:46
那要調(diào)整財務(wù)軟件取舍設(shè)置的
要軟件售后服務(wù)工程師調(diào)整
84785040
2022 06/22 17:48
這樣呀。好的。那我還是報表就這樣放著,不需要刻意去調(diào)整了,后面繼續(xù)往后做賬
bamboo老師
2022 06/22 17:49
本來應(yīng)該重分類才正確的 才能正確反應(yīng)單位債權(quán)債務(wù)
84785040
2022 06/22 17:51
好的,謝謝老師。這樣我就清楚了,那我就不動這個報表,就按照這個重分類的往后做賬
bamboo老師
2022 06/22 17:51
嗯嗯 不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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