問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅在去年多計(jì)提了,現(xiàn)在是不是用紅字做分錄沖減多余金額,再用“以前年度損益調(diào)整”。借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。這樣是不是對(duì)的呢?

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/22 15:42
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),你應(yīng)該正常是反沖的話(huà),應(yīng)該是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2022 06/22 15:46
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