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老師:請問銷售返利如何做賬,對方給我們開具就銷售返利的紅字發(fā)票

84785019| 提問時(shí)間:2022 06/21 16:35
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好 借:銷售費(fèi)用, 貸:銀行存款等科目。
2022 06/21 16:42
84785019
2022 06/21 16:44
我們是接受返利方
84785019
2022 06/21 16:44
返的貨物,之前掛的應(yīng)付賬款,能不能沖應(yīng)付賬款
王超老師
2022 06/21 16:47
你們是返利方的話 沖應(yīng)付賬款是可以的,相當(dāng)于是退貨的
84785019
2022 06/21 16:50
那具體分錄怎么做,這個(gè)返利確認(rèn)收入還是沖費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理
王超老師
2022 06/21 16:54
借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用等 增值稅
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