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?請(qǐng)教一個(gè)問題: 我們公司現(xiàn)在要把業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接,保持兩個(gè)數(shù)據(jù)一致?,F(xiàn)在的問題是,以前業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)是獨(dú)立的,以前的數(shù)據(jù)比較混亂,現(xiàn)在對(duì)接的話不好整理,如果重新建立一個(gè)新賬套去對(duì)接,不要以前賬套的期末余額,就是以前的應(yīng)收應(yīng)付核對(duì)好了,在錄入新賬套,這樣新賬套的期初和以前賬套的余額不一致,有些什么影響對(duì)之后的報(bào)表,以及處理的方法是什么

84785000| 提問時(shí)間:2022 06/21 09:50
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好? 1;? ? 你是外賬的話; 必須要沿用之前數(shù)據(jù)建賬; 避免你稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)了數(shù)據(jù) ; 你突然變動(dòng)金額大; 怕查賬的? ?
2022 06/21 09:51
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